Законодательство
Кузбасс

Кемеровская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2008 г. № 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ЮРГЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Рассмотрев представленный Главой города проект городской целевой программы "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе вновь создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы, Юргинский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить городскую целевую программу "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе вновь создаваемого многофункционального центра в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы.
2. Администрации города, финансовому управлению города предусмотреть расходы по данной программе при формировании бюджета муниципального образования "Юргинский городской округ" на 2008 - 2010 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Юргинского городского Совета народных депутатов по вопросам социальной политики.

Председатель городского
Совета народных депутатов
В.А.ТРИФОНОВ





Приложение
к решению
Юргинского городского
Совета народных депутатов
от 28 ноября 2008 г. № 17

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ ЮРГЕ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт
городской целевой программы
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе вновь создаваемого многофункционального центра
в городе Юрге" на 2008 - 2010 годы

+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование  ¦Городская целевая программа "Повышение качества           ¦
¦программы     ¦государственных и муниципальных услуг на базе вновь       ¦
¦              ¦создаваемого многофункционального центра в городе Юрге"   ¦
¦              ¦на 2008 - 2011 годы (далее - Программа)                   ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от¦
¦разработки    ¦18 апреля 2008 № 421-р "О мерах по созданию               ¦

]]>
¦Всего:              ¦   ¦    ¦1500,0¦100,0 ¦1600,0¦    ¦35468,0¦2673,3¦38141,3¦ -  ¦16270,0¦4562,0¦20832,0¦
+--------------------+---+----+------+------+------+----+-------+------+-------+----+-------+------+-------+

Примерный финансовый план деятельности МФЦ по годам

(тыс. рублей)
+-------------------------------------+---+-------------------------------+
¦         Наименование статьи         ¦Кос¦      Плановые показатели      ¦
¦                                     ¦ГУ +------+-------+--------+-------+
¦                                     ¦   ¦ 2008 ¦ 2009  ¦2010 год¦Всего: ¦
¦                                     ¦   ¦ год  ¦  год  ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Текущие расходы                      ¦   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Заработная плата                     ¦211¦      ¦5173,7 ¦ 2630,0 ¦7803,7 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие выплаты                       ¦212¦      ¦       ¦  3,0   ¦  3,0  ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Начисления на оплату труда           ¦213¦      ¦       ¦ 689,0  ¦ 689,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Услуги связи                         ¦221¦      ¦       ¦  60,0  ¦ 60,0  ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Транспортные услуги                  ¦222¦      ¦       ¦  12,0  ¦ 12,0  ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Коммунальные услуги                  ¦223¦      ¦       ¦ 170,0  ¦ 170,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Услуги по содержанию имущества       ¦225¦      ¦       ¦ 220,0  ¦ 220,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие услуги                        ¦226¦1600,0¦4809,1 ¦16550,0 ¦21809,1¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Прочие расходы                       ¦290¦      ¦       ¦ 228,0  ¦ 228,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Инвестиционные вложения              ¦   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств¦310¦      ¦28158,5¦  40,0  ¦29348,5¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоимость нематериальных  ¦320¦      ¦       ¦        ¦       ¦
¦активов                              ¦   ¦      ¦       ¦        ¦       ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Увеличение стоим материальных запасов¦340¦      ¦       ¦ 230,0  ¦ 230,0 ¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+
¦Итого расходов на реализацию проекта ¦800¦1600,0¦38141,3¦20832,0 ¦60573,3¦
+-------------------------------------+---+------+-------+--------+-------+

Председатель городского
Совета народных депутатов
В.А.ТРИФОНОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru