Законодательство
Кузбасс

Кемеровская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2009 г. № 3889

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОАО "АЗОТ"
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД

(в ред. распоряжения администрации города Кемерово
от 26.11.2009 № 5210)

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Порядком принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155:
1. Согласовать производственную программу Кемеровского открытого акционерного общества "Азот" на техническую воду, услуги водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 11 сентября 2009 г. № 3889

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КЕМЕРОВСКОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЗОТ"
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД

(в ред. распоряжения администрации города Кемерово
от 26.11.2009 № 5210)
(см. текст в предыдущей редакции)

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│             Наименование показателей               │  Единица  │  2010  │
│                                                    │ измерения │  год   │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│                     I. Водоснабжение холодной водой                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  1. Обеспечение объема оказания услуги                  │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем приобретения воды у ОАО "СКЭК"           │тыс. куб. м│1567,919│
│1.2. Объем отпуска воды в сеть                      │тыс. куб. м│1567,919│
│1.3. Объем воды на технологические нужды            │тыс. куб. м│1041,639│
│1.4. Объем реализации воды, в том числе:            │тыс. куб. м│526,280 │
│1.4.1. Жилищным организациям                        │тыс. куб. м│241,963 │
│1.4.2. Прочим потребителям                          │тыс. куб. м│284,317 │
│1.5. Финансовая потребность, необходимая для        │тыс. руб.  │ 1781,7 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоснабжения холодной водой всего, в том числе:    │           │        │
│- потребители (кроме технологических нужд)          │тыс. руб.  │ 594,7  │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере   │
│                       водоснабжения холодной водой                      │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────┤
│    Наименования      │Срок   │Финан-   │      Ожидаемый эффект          │
│     мероприятия      │реали- │совые    ├───────────────────┬─────┬──────┤
│                      │зации  │потреб-  │  наименование     │тыс. │  %   │
│                      │       │ности для│   индикатора      │руб. │      │
│                      │       │реализа- │                   │     │      │
│                      │       │ции, тыс.│                   │     │      │
│                      │       │руб.     │                   │     │      │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴─────┴──────┤
│           2.1. План использования амортизационных отчислений            │
├──────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬─────┬──────┤
│2.2.1. Замена участка │ 2 кв. │ 139,44  │снижение           │     │ 2,1  │
│трубопровода L = 70 м │2010 г.│         │протяженности      │     │      │
│                      │       │         │сетей, нуждающихся │     │      │
│                      │       │         │в замене с 3,317 км│     │      │
│                      │       │         │до 3,247 км        │     │      │
│                      │       │         ├───────────────────┼─────┼──────┤
│                      │       │         │экономия           │ 9,7 │      │
│                      │       │         │потребления воды   │     │      │
│                      │       │         │на собственные     │     │      │
│                      │       │         │нужды на 200       │     │      │
│                      │       │         │куб. м/год         │     │      │
├──────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴─────┴──────┤
│                           II. Техническая вода                          │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│             Наименование показателей               │  Единица  │  2010  │
│                                                    │ измерения │  год   │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│           1. Обеспечение объема производства технической воды           │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем выработки воды                           │тыс. куб. м│52162,04│
│1.2. Объем подачи воды в сеть                       │тыс. куб. м│52162,04│
│1.3. Объем потерь                                   │тыс. куб. м│1080,00 │
│1.4. Уровень потерь к объему подачи в сеть          │     %     │  2,00  │
│1.5. Объем воды на технологические нужды            │тыс. куб. м│27722,79│
│1.6. Объем реализации технической воды              │тыс. куб. м│23359,25│
│1.7. Финансовая потребность, необходимая для        │ тыс. руб. │57698,2 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоснабжения технической водой всего, в том        │           │        │
│числе:                                              │           │        │
│- потребители (кроме технологических нужд)          │ тыс. руб. │27797,4 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере   │
│                     водоснабжения технической водой                     │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────┤
│     Наименования      │Срок   │Финансо- │       Ожидаемый эффект        │
│     мероприятия       │реали- │вые      ├───────────────────┬──────┬────┤
│                       │зации  │потреб-  │   наименование    │ тыс. │ %  │
│                       │       │ности для│    индикатора     │ руб. │    │
│                       │       │реали-   │                   │      │    │
│                       │       │зации,   │                   │      │    │
│                       │       │тыс. руб.│                   │      │    │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│                 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту                │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────┤
│2.1.1. Капитальный     │ 2 кв. │ 2040,0  │снижение           │      │6,8 │
│ремонт трубопроводов   │2010 г.│         │протяженности      │      │    │
│                       │       │         │сетей, нуждающихся │      │    │
│                       │       │         │в замене с 7,4 км  │      │    │
│                       │       │         │до 7,0 км          │      │    │
│                       │       │         ├───────────────────┼──────┼────┤
│                       │       │         │снижение потерь    │ 4,5  │    │
│                       │       │         │воды на 150 - 200  │      │    │
│                       │       │         │куб. м/год,        │      │    │
│                       │       │         │экономия затрат на │      │    │
│                       │       │         │текущий ремонт     │      │    │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│            2.2. План использования амортизационных отчислений           │
├───────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────┤
│2.2.1. Восстановление  │ 2 кв. │ 362,00  │уменьшение затрат  │45,0  │    │
│верховой шпоры         │2010 г.│         │на удаление ила из │      │    │
│водозаборного          │       │         │ковшевого          │      │    │
│сооружения             │       │         │водозабора         │      │    │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│2.2.2. Замена участка  │ 2 кв. │ 3736,4  │снижение           │      │1,4 │
│водовода № 4           │2010 г.│         │протяженности      │      │    │
│                       │       │         │сетей, нуждающихся │      │    │
│                       │       │         │в замене с 6,9 км  │      │    │
│                       │       │         │до 6,8 км          │      │    │
│                       │       │         ├───────────────────┼──────┼────┤
│                       │       │         │снижение потерь    │ 0,9  │    │
│                       │       │         │воды на 280 куб. м/│      │    │
│                       │       │         │год, экономия      │      │    │
│                       │       │         │затрат на текущий  │      │    │
│                       │       │         │ремонт             │      │    │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│2.2.3. Замена тепловой │ 2 кв. │ 160,77  │повышение          │      │ 5  │
│изоляции водовода № 5  │2010 г.│         │надежности         │      │    │
│                       │       │         │снабжения          │      │    │
│                       │       │         │(предупреждение    │      │    │
│                       │       │         │перемерзания),     │      │    │
│                       │       │         │снижение           │      │    │
│                       │       │         │аварийности        │      │    │
├───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼──────┼────┤
│Итого                  │       │ 4259,17 │                   │ 45,9 │    │
├───────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴──────┴────┤
│                            III. Водоотведение                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│              Наименование показателей             │  Единица  │  2010   │
│                                                   │ измерения │  год    │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┤
│                  1. Обеспечение объемов оказания услуги                 │
├───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│1.1. Объем отводимых сточных вод всего             │тыс. куб. м│10666,991│
│1.2. Хозяйственные нужды                           │тыс. куб. м│4559,230 │
│1.3. Объем реализации услуги водоотведения,        │тыс. куб. м│6107,761 │
│в том числе:                                       │           │         │
│1.3.1 Жилищным организациям                        │тыс. куб. м│ 292,318 │
│1.3.2 Бюджетным организациям                       │тыс. куб. м│ 30,238  │
│1.3.3 Прочим потребителям                          │тыс. куб. м│5785,205 │
│1.4. Объем сточных вод, не требующих               │тыс. куб. м│7476,991 │
│очистки (промышленно-ливневых) всего, в том числе: │           │         │
│1.4.1. Хозяйственные нужды                         │тыс. куб. м│2070,105 │
│1.4.2. Прочие потребители                          │тыс. куб. м│5406,886 │
│1.5. Финансовая потребность, необходимая для       │тыс. руб.  │ 1824,9  │
│реализации производственной программы в сфере      │           │         │
│водоотведения промышленно-ливневых стоков          │           │         │
│всего, в том числе:                                │           │         │
│- потребители (кроме хозяйственных нужд)           │тыс. руб.  │ 1513,9  │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┤
│   2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере   │
│                              водоотведения                              │
├────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────┤
│ Наименования мероприятия   │Срок   │Финан-   │     Ожидаемый эффект     │
│                            │реали- │совые    ├──────────────┬──────┬────┤
│                            │зации  │потреб-  │ наименование │ тыс. │ %  │
│                            │       │ности для│  индикатора  │ руб. │    │
│                            │       │реали-   │              │      │    │
│                            │       │зации,   │              │      │    │
│                            │       │тыс. руб.│              │      │    │
├────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────┴────┤
│         2.1. План использования амортизационных отчислений              │
├────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────┬────┤
│2.1.1. Замена участка       │ 4 кв. │  132,0  │снижение      │      │0,5 │
│трубопровода L = 50 м       │2010 г.│         │протяженности │      │    │
│                            │       │         │сетей,        │      │    │
│                            │       │         │нуждающихся в │      │    │
│                            │       │         │замене с 9,25 │      │    │
│                            │       │         │км до 9,2 км  │      │    │
├────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────┴────┤
│                 IV. Водоотведение и очистка сточных вод                 │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│            Наименование показателей                │  Единица  │  2010  │
│                                                    │ измерения │  год   │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│      1. Обеспечение объема оказания услуги очистки сточных вод          │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем сточных вод, пропускаемых через очистные │тыс. куб. м│3190,000│
│сооружения                                          │           │        │
│1.2. Хозяйственные нужды                            │тыс. куб. м│2489,125│
│1.3. Объем реализации услуги очистки сточных вод,   │тыс. куб. м│700,875 │
│в том числе по потребителям:                        │           │        │
│1.3.1. Жилищным организациям                        │тыс. куб. м│292,318 │
│1.3.2. Бюджетным организациям                       │тыс. куб. м│ 30,238 │
│1.3.3. Прочим потребителям                          │тыс. куб. м│378,319 │
│1.4. Финансовая потребность, необходимая для        │ тыс. руб. │77148,9 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоотведения и очистки сточных вод всего, в том    │           │        │
│числе:                                              │           │        │
│- потребители (кроме хозяйственных нужд)            │ тыс. руб. │ 9581,0 │
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│  2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере    │
│                              очистки сточных вод                        │
├───────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────┤
│ Наименования мероприятия  │Срок    │Финансовые│    Ожидаемый эффект     │
│                           │реали-  │потреб-   ├───────────────┬─────┬───┤
│                           │зации   │ности для │ наименование  │тыс. │ % │
│                           │        │реализа-  │  индикатора   │руб. │   │
│                           │        │ции, тыс. │               │     │   │
│                           │        │руб.      │               │     │   │
├───────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────┴───┤
│            2.1. План использования амортизационных отчислений           │
├───────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┬─────┬───┤
│2.2.1. Замена коллекторов  │ 3 кв.  │  2159,1  │снижение       │     │30 │
│стоков из к.950 на пруды   │2010 г. │          │аварийности    │     │   │
│цеха НОПС                  │        │          ├───────────────┼─────┼───┤
│                           │        │          │экономия затрат│ 2,5 │   │
│                           │        │          │на текущий     │     │   │
│                           │        │          │ремонт         │     │   │
└───────────────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴─────┴───┘

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru