Законодательство
Кузбасс

Кемеровская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






Производственная программа

действует

до 1 января 2011 года.




АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2009 г. № 5211

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ПФ "ЯНТАРЬ"
НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Порядком принятия решений об установлении тарифов, утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 155 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов организаций коммунального комплекса":
1. Согласовать производственную программу ООО "ПФ "Янтарь" на холодную воду, водоотведение сточных вод с 01.01.2010 по 31.12.2010 согласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства О.Ю.Самодумова.

Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ





Приложение
к распоряжению
Главы города Кемерово
от 26 ноября 2009 г. № 5211

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПФ "ЯНТАРЬ" НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
СТОЧНЫХ ВОД С 01.01.2010 ПО 31.12.2010

I. ХОЛОДНАЯ ВОДА

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│                       Показатели                   │  Единица  │План на │
│                                                    │ измерения │2010 год│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   1. Основные показатели системы, обеспечивающие объем подачи холодной  │
│                                воды в сеть                              │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем выработки воды                           │тыс. куб. м│ 64,058 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.2. Объем воды, используемой на собственные нужды  │тыс. куб. м│   0    │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.3. Объем пропущенной воды через очистные          │тыс. куб. м│   0    │
│сооружения                                          │           │        │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.4. Объем отпуска воды в сеть                      │тыс. куб. м│ 64,056 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.5. Объем потерь                                   │тыс. куб. м│ 28,091 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть │     %     │  43,9  │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.7. Объем реализации всего, в том числе:           │тыс. куб. м│ 35,967 │
│- населению;                                        │тыс. куб. м│ 20,667 │
│- прочим потребителям                               │тыс. куб. м│ 15,300 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.8. Финансовые потребности, необходимые для        │ тыс. руб. │ 1347,7 │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоснабжения                                       │           │        │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┐
│                      Показатели                    │  Единица  │План на │
│                                                    │ измерения │2010 год│
├────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┤
│   1. Основные показатели системы, обеспечивающие объемы оказания услуг  │
│                    водоотведения и очистки сточных вод                  │
├────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┤
│1.1. Объем отведенных стоков                        │тыс. куб. м│ 29,376 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.2. Объем отведенных стоков, пропущенных через     │тыс. куб. м│   0    │
│очистные сооружения                                 │           │        │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.3. Объем реализации всего, в том числе:           │тыс. куб. м│ 29,376 │
│- населению;                                        │тыс. куб. м│ 14,076 │
│- прочим потребителям                               │тыс. куб. м│ 15,300 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┤
│1.4. Финансовые потребности, необходимые для        │ тыс. руб. │ 938,3  │
│реализации производственной программы в сфере       │           │        │
│водоотведения                                       │           │        │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┘

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

┌─────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│Наименование мероприятий │Срок    │Финансовые │     Ожидаемый эффект     │
│                         │реализа-│потребности├─────────────┬───────┬────┤
│                         │ции     │для        │Наименование │ тыс.  │ %  │
│                         │        │реализации │ показателя  │ руб.  │    │
│                         │        │мероприя-  │             │ в год │    │
│                         │        │тия,       │             │       │    │
│                         │        │тыс. руб.  │             │       │    │
├─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┤
│                 План мероприятий по капитальному ремонту                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                        1.1. Объекты водоснабжения                       │
├─────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────┤
│1.1.1. Ремонт здания     │II - III│   57,0    │1. Повышение │   -   │ -  │
│скважины                 │кв. 2010│           │надежности   │       │    │
│1.1.2. Утепление вводов  │II - III│   43,0    │снабжения    │       │    │
│бетонного лотка          │кв. 2010│           │потребителями│       │    │
│                         │        │           │водой        │       │    │
│                         │        │           │2. Сокращение│       │    │
│                         │        │           │перерывов    │       │    │
│                         │        │           │подачи       │       │    │
│                         │        │           │воды с 72    │       │    │
│                         │        │           │часов до 0   │       │    │
│                         │        │           │часов в год  │       │    │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│Итого                    │        │   100,0   │             │       │    │
├─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┤
│                        1.2. Объекты водоотведения                       │
├─────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────┤
│1.2.1. Устройство рва по │II - III│   200,0   │1. Сокращение│ 120,0 │    │
│периметру территории КНС │кв. 2010│           │материальных │       │    │
│                         │        │           │расходов     │       │    │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│Итого                    │        │   200,0   │             │ 120,0 │    │
├─────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼────┤
│ВСЕГО                    │        │   300,0   │             │ 120,0 │    │
└─────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴────┘

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru