ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 4 июня 2008 г. № 72
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МНУ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Заслушав информацию главного врача, МНУ "Городская больница" (Максимук В.Д.), Полысаевский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить целевые программы на 2008 - 2010 г.г.:
1.1. Комплексная реализация мероприятий по социальному обеспечению и охране репродуктивного здоровья женщин, программа
"Охрана материнства и детства" на 2008 - 2010 г.г.
1.2. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, программа
"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" на 2008 - 2010 г.г.
1.3. Повышение качества оказания скорой медицинской скорости, программа
"Комплексная реализация мероприятий для улучшения работы отделения скорой медицинской помощи" на 2008 - 2010 г.г.
1.4. Комплексная реализация мероприятий
по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов здравоохранения" на 2008 - 2010 г.г.
1.5. Комплексная реализация мероприятий
по профилактике и снижению заболеваемости инфекционными заболеваниями на 2008 - 2010 г.г.
1.6. Улучшение качества и доступности медицинского обслуживания детей, программа
"Дети России" на 2008 - 2010 г.г.
1.7. "Адресная помощь населению
- забота власти" на 2008 - 2010 г.г.
1.8. Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, программа
"Неотложные меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, гепатита" на 2008 - 2010 г.г.
1.9. Программа
"Социальные гарантии для медицинских работников" на 2008 - 2010 г.г.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальной политике (В.В.Винтер) и комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев).
Глава города
В.ЗЫКОВ
Утверждена
решением
Полысаевского городского
Совета народных депутатов
от 4 июня 2008 г. № 72
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА" НА 2008 - 2010 Г.Г.
Паспорт программы
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Наименование программы │ "Охрана материнства и детства" │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Статус │ Целевая │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Основной разработчик программы│ МНУ ГБ, заведующая родильным отделением, │
│ │ врач-гинеколог - Филиппова В.Д. │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Основные исполнители │Женская консультация, родильное отделение │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Цель программы │ Повышение качества медицинского │
│ │ обслуживания женщин │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Срок реализации программы │ 2008 - 2010 г.г. │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Объемы и источники │ 6091,129 т. руб. городской бюджет │
│ финансирования │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные результаты │Улучшение репродуктивного здоровья женщин │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌───┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Мероприятия │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │
│п/п│ ├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│ │ │Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│
│ │ │ │ (местный │ │ (местный │ │ (местный │
│ │ │ │ бюджет) │ │ бюджет) │ │ бюджет) │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 1.│В рамках ПНП │157,670 │ │160,0 │ │160,0 │ │
│ │"Здоровье для │т. руб. │ │ │ │ │ │
│ │проведения │ │ │ │ │ │ │
│ │обследования │ │ │ │ │ │ │
│ │беременных женщин│ │ │ │ │ │ │
│ │на гепатит В, С, │ │ │ │ │ │ │
│ │скрытые инфекции │ │ │ │ │ │ │
│ │(хламидиоз, ЦМВ, │ │ │ │ │ │ │
│ │ВПГ, № oxopl. IgM│ │ │ │ │ │ │
│ │Chlam. Trach.IgA │ │ │ │ │ │ │
│ │IgM │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 2.│Дополнение к 5- │60 │ │60,0 │ │60,0 │ │
│ │разовому питанию │т. руб. │ │ │ │ │ │
│ │родильниц в │ │ │ │ │ │ │
│ │родильном │ │ │ │ │ │ │
│ │отделении │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 3.│Расширение │1 млн. │ │1 млн. │ │1 млн. 800 │ │
│ │штатного │727,459 │ │727,5 │ │т. руб. │ │
│ │расписания │т. руб. │ │т. руб. │ │ │ │
│ │родильного │ │ │ │ │ │ │
│ │отделения в связи│ │ │ │ │ │ │
│ │с расширением │ │ │ │ │ │ │
│ │площадей │ │ │ │ │ │ │
│ │организацией ПИТ │ │ │ │ │ │ │
│ │в отд. │ │ │ │ │ │ │
│ │новорожденных, │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦСО │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┤
│ Охрана репродуктивного здоровья │
├───┬─────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ 4.│Приобретение ВМС │30 т. руб. │ │30,0 │ │30.0 │ │
│ │для асоциально │ │ │ │ │ │ │
│ │дезадаптированных│ │ │ │ │ │ │
│ │женщин и женщин с│ │ │ │ │ │ │
│ │экстрогенетальной│ │ │ │ │ │ │
│ │патологией │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 5.│Приобретение │10 т. руб. │ │10,0 │ │10,0 │ │
│ │оральных │ │ │ │ │ │ │
│ │контрацептивов │ │ │ │ │ │ │
│ │для подростков: │ │ │ │ │ │ │
│ │"Новинет", │ │ │ │ │ │ │
│ │"Мерси", мини- │ │ │ │ │ │ │
│ │пилюли │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 6.│Организовать в │3 х 500 = │1500 │ │ │ │ │
│ │женской │= 1 т. │т. руб. │ │ │ │ │
│ │консультации │500 руб. │ │ │ │ │ │
│ │уголки по охране │ │ │ │ │ │ │
│ │репродуктивного │ │ │ │ │ │ │
│ │здоровья │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 7.│Проведение │10 т. руб. │10 т. руб.│ │ │ │ │
│ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │
│ │посвященных "Году│ │ │ │ │ │ │
│ │семьи" в женской │ │ │ │ │ │ │
│ │консультации │ │ │ │ │ │ │
│ │(обеспечение │ │ │ │ │ │ │
│ │молодых семей │ │ │ │ │ │ │
│ │необходимыми │ │ │ │ │ │ │
│ │принадлежностями │ │ │ │ │ │ │
│ │- средства ухода,│ │ │ │ │ │ │
│ │гигиены и пр., │ │ │ │ │ │ │
│ │чаепития) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 8.│Приобретение │10 т. руб. │10 т. руб.│ │ │ │ │
│ │витаминов: │ │ │ │ │ │ │
│ │гендевит, │ │ │ │ │ │ │
│ │препаратов йода │ │ │ │ │ │ │
│ │для беременных │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 9.│Приобретение DVD │2 т. руб. │2 т. руб. │ │ │ │ │
│ │для "Школы │ │ │ │ │ │ │
│ │молодой матери" │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│10.│Приобретение │20 т. руб. │20 т. руб.│ │ │ │ │
│ │методической │ │ │ │ │ │ │
│ │литературы, │ │ │ │ │ │ │
│ │периодических │ │ │ │ │ │ │
│ │изданий │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Всего: │2 млн. 043 │1542 │1987,5 │- │2060 │ │
│ │т. 629 руб.│т. руб. │т. руб. │ │т. руб. │ │
└─────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
Утверждена
решением
Полысаевского городского
Совета народных депутатов
от 4 июня 2008 г. № 72
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ"
НА 2008 - 2010 Г.Г.
Паспорт программы
┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Наименование программы │"Предупреждение и борьба с заболеваниями │
│ │ социального характера" │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Статус │ Целевая │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Основной разработчик программы │МНУ ГБ, организационно-методический отдел│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Основные исполнители │ МНУ ГБ, взрослая и детская поликлиники │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Цель программы │ Снижение заболеваемости туберкулезом │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Срок реализации программы │ 2008 - 2010 г.г. │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Объемы и источники │ 641 т. руб. городской бюджет │
│ финансирования │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Ожидаемые конечные результаты │ Снижение заболеваемости туберкулезом │
│ │среди взрослого, подросткового и детского│
│ │ населения │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
┌───┬───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Мероприятия │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │
│п\п│ ├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│ │ │Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│
│ │ │ │(местный │ │(местный │ │(местный │
│ │ │ │бюджет) │ │бюджет) │ │бюджет) │
├───┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 1.│Проведение │5 т. руб. │5 т. руб. │6 т. руб. │ │7 т. руб. │ │
│ │санитарно- │ │ │ │ │ │ │
│ │просветительной│ │ │ │ │ │ │
│ │работы по │ │ │ │ │ │ │
│ │пропаганде │ │ │ │ │ │ │
│ │здорового │ │ │ │ │ │ │
│ │образа жизни и │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактике │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулеза │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 2.│Детям из │9 т. руб. │ │10 т. руб. │ │10 т. руб. │ │
│ │социально- │ │ │ │ │ │ │
│ │неблагополучных│ │ │ │ │ │ │
│ │семей │ │ │ │ │ │ │
│ │контактных с │ │ │ │ │ │ │
│ │больными │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезом, │ │ │ │ │ │ │
│ │детям с │ │ │ │ │ │ │
│ │гиперпробами │ │ │ │ │ │ │
│ │проводить │ │ │ │ │ │ │
│ │витаминотерапию│ │ │ │ │ │ │
│ │2 раза в год │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 3.│Проведение в │8 т. руб. │8 т. руб. │8 т. руб. │ │8 т. руб. │ │
│ │очагах │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулеза │ │ │ │ │ │ │
│ │заключительной │ │ │ │ │ │ │
│ │дезинфекции │ │ │ │ │ │ │
│ │камерным │ │ │ │ │ │ │
│ │способом │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 4.│Проведение в │100 т. руб.│ │100 т. руб.│ │100 т. руб.│ │
│ │очагах │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулеза │ │ │ │ │ │ │
│ │текущей │ │ │ │ │ │ │
│ │дезинфекции │ │ │ │ │ │ │
│ │химическим │ │ │ │ │ │ │
│ │способом │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 5.│Оснащение │ │ │ │ │ │ │
│ │лаборатории для│ │ │ │ │ │ │
│ │диагностики │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулеза: │ │ │ │ │ │ │
│ │- ламинарный │80 т. руб. │ │ │ │ │ │
│ │шкаф │ │ │ │ │ │ │
│ │- микроскоп │40 т .руб. │ │ │ │ │ │
│ │медицинский │ │ │ │ │ │ │
│ │бинокулярный │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 6.│Приобретение │75,0 т. │ │7,50 т. │ │ │ │
│ │стандартных │руб. │ │руб. │ │ │ │
│ │кашлевых кабин │ │ │ │ │ │ │
│ │для сбора │ │ │ │ │ │ │
│ │макроты │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Всего: │317,0 т. │ │199,0 т. │ │125,0 т. │ │
│ │руб. │ │руб. │ │руб. │ │
└───────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
Утверждена
решением
Полысаевского городского
Совета народных депутатов
от 4 июня 2008 г. № 72
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" НА 2008 - 2010 Г.Г.
Паспорт программы
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Наименование программы │"Комплексная реализация мероприятий для│
│ │ улучшения работы отделения скорой │
│ │ медицинской помощи" │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Статус │ Целевая │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Основной разработчик программы │ МНУ ГБ, организационно-методический │
│ │ отдел │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Основные исполнители │ МНУ ГБ, ОСМП │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Цель программы │ Повышение качества оказания скорой │
│ │ медицинской помощи │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Срок реализации программы │ 2008 - 2010 г.г. │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Объемы и источники │ 400 т. руб. городской бюджет │
│ финансирования │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Ожидаемые конечные результаты │ Повышение качества оказания скорой │
│ │ медицинской помощи. Обеспечение │
│ │ безопасности мед. персонала │
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌───┬────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ № │Мероприятия │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │
│п/п│ ├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│ │ │Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│
│ │ │ │(местный │ │(местный │ │(местный │
│ │ │ │ бюджет) │ │ бюджет) │ │ бюджет) │
├───┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 1.│Приобретение│ │ │200 т. руб.│200 т. │ │ │
│ │средств │ │ │ │руб. │ │ │
│ │радиосвязи и│ │ │ │ │ │ │
│ │устройств │ │ │ │ │ │ │
│ │записи │ │ │ │ │ │ │
│ │переговоров │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 2.│Спецодежда │70 т. руб. │ │65 т. руб. │ │65 т. руб. │ │
│ │для │ │ │ │ │ │ │
│ │работников │ │ │ │ │ │ │
│ │отделения │ │ │ │ │ │ │
│ │СМП │ │ │ │ │ │ │
│ │(лето/зима) │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Всего: │70 т. руб. │ │265 т. руб.│200 т. │65 т. руб. │ │
│ │ │ │ │руб. │ │ │
└────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
Утверждена
решением
Полысаевского городского
Совета народных депутатов
от 4 июня 2008 г. № 72
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2008 - 2010 Г.Г.
Паспорт программы
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование программы │ "Комплексная реализация мероприятий по │
│ │ пожарной безопасности и │
│ │антитеррористической защищенности объектов │
│ │ здравоохранения" │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Статус │ Целевая │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Основной разработчик │ МНУ ГБ, организационно-методический отдел │
│ программы │ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Основные исполнители │ МНУ ГБ, отдел по делам ГО и ЧС и моб. │
│ │ подготовке │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Цель программы │ Защита жизни больных, персонала больницы и │
│ │ пострадавших при ЧС │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Срок реализации программы │ 2008 - 2010 г.г. │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Объемы и источники │ 3759,333 т. руб. городской бюджет │
│ финансирования │ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ Ожидаемые конечные │ Сохранение жизни больных и персонала │
│ результаты │больницы. Оказание квалифицированной помощи │
│ │ пострадавшему населению при ЧС │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
┌───┬────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ № │ Мероприятия │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │
│п/п│ ├───────────┬──────────┼───────────┬──────────┼───────────┬──────────┤
│ │ │Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│Потребность│Утверждено│
│ │ │ │ (местный │ │ (местный │ │ (местный │
│ │ │ │ бюджет) │ │ бюджет) │ │ бюджет) │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 1.│Установка и │1 млн. руб.│ │ │ │ │ │
│ │оборудование │ │ │ │ │ │ │
│ │автоматической │ │ │ │ │ │ │
│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │сигнализации в │ │ │ │ │ │ │
│ │главном корпусе │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 2.│Средства спасения │50 т. руб. │ │ │ │ │ │
│ │(лестница) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 3.│Автономный источник │1 млн. 500 │ │250 т. руб.│250 т. │ │ │
│ │электропитания. │т. руб. │ │ │руб. │ │ │
│ │(гл. корпус, роддом)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 4.│Оснащение врачебно- │20 т. 729 │ │ │ │ │ │
│ │сестринской бригады │руб. │ │ │ │ │ │
│ │(согласно табеля │ │ │ │ │ │ │
│ │оснащения) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 5.│Пополнить │100 т. руб.│ │13,0 т. │13 т. руб.│ │ │
│ │оперативный резерв │ │ │руб. │ │ │ │
│ │лекарственных │ │ │ │ │ │ │
│ │средств и │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинского │ │ │ │ │ │ │
│ │имущества из расчета│ │ │ │ │ │ │
│ │50 пострадавших на 3│ │ │ │ │ │ │
│ │суток │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 6.│Приобретение СИЗ: │55 т. 604 │ │ │ │ │ │
│ │- АИ-2 │руб. │ │ │ │ │ │
│ │- ИПП-8 │ │ │ │ │ │ │
│ │- Противогазы │ │ │ │ │ │ │
│ │- Противочумные │ │ │ │ │ │ │
│ │костюмы │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 7.│Приобретение │5 т. руб. │5 т. руб. │ │ │5 т. руб. │5 т. руб. │
│ │информационного │ │ │ │ │ │ │
│ │табло и литературы │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Всего: │3 млн. 491 │5 т. руб. │263,0 т. │263 т. │5 т. руб. │5 т. руб. │
│ │т. 333 руб.│ │руб. │руб. │ │ │
└────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
Утверждена
решением
Полысаевского городского
Совета народных депутатов
от 4 июня 2008 г. № 72
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"
НА 2008 - 2010 Г.Г.
]]>│ │в условиях │ │ │ │ │ │ │
│ │патогенных факторов │ │ │ │ │ │ │
│ │согласно Губернской │ │ │ │ │ │ │
│ │программы ДМС с │ │ │ │ │ │ │
│ │оплатой 50% суммы │ │ │ │ │ │ │
│ │страховых взносов │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 4.│Обеспечить выплаты │252 т. руб.│ │252 т. руб.│ │288 т. руб.│ │
│ │стимулирующего │ │ │ │ │ │ │
│ │характера │ │ │ │ │ │ │
│ │медработникам - │ │ │ │ │ │ │
│ │участникам │ │ │ │ │ │ │
│ │национального │ │ │ │ │ │ │
│ │проекта, но которым │ │ │ │ │ │ │
│ │не предусмотрены │ │ │ │ │ │ │
│ │федеральные доплаты:│ │ │ │ │ │ │
│ │- врачам, согласно │ │ │ │ │ │ │
│ │квалификационным │ │ │ │ │ │ │
│ │категориям: │ │ │ │ │ │ │
│ │Высшей - 3,0 т.; │750 т. руб.│ │750 т. руб.│ │840 т. руб.│ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │
│ │первой - 2,5 т. │72 т. руб. │ │96 т. руб. │ │216 т. руб.│ │
│ │руб.; │ │ │ │ │ │ │
│ │второй - 2,0 т. │198 т. руб.│ │252 т. руб.│ │216 т. руб.│ │
│ │руб.; │ │ │ │ │ │ │
│ │без категории - 1,5 │232 т. руб.│ │232 т. руб.│ │232 т. руб.│ │
│ │т. руб.; │ │ │ │ │ │ │
│ │- среднему │ │ │ │ │229 т. руб.│ │
│ │медицинскому │ │ │ │ │ │ │
│ │персоналу - до 1 т. │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 5.│Предусмотреть │204 т. 220 │ │220 т. руб.│ │229 т. руб.│ │
│ │выплаты за работу в │руб. │ │ │ │ │ │
│ │вечернее время (с 18│ │ │ │ │ │ │
│ │до 22 часов) │ │ │ │ │ │ │
│ │медработникам, │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечивающим │ │ │ │ │ │ │
│ │круглосуточное │ │ │ │ │ │ │
│ │оказание медицинской│ │ │ │ │ │ │
│ │помощи │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 6.│Предусмотреть │175 т. руб.│ │189 т. руб.│ │196 т. руб.│ │
│ │финансирование в │ │ │ │ │ │ │
│ │полном объеме оплаты│ │ │ │ │ │ │
│ │затрат на обучение и│ │ │ │ │ │ │
│ │командировочных │ │ │ │ │ │ │
│ │расходов при │ │ │ │ │ │ │
│ │прохождении │ │ │ │ │ │ │
│ │специализации врачей│ │ │ │ │ │ │
│ │и медперсонала со │ │ │ │ │ │ │
│ │средним образованием│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 7.│Предусмотреть │217 т. 740 │ │235 т. руб.│ │274 т. руб.│ │
│ │доплаты ведущим │руб. │ │ │ │ │ │
│ │специалистам │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинской службы │ │ │ │ │ │ │
│ │города до 30% │ │ │ │ │ │ │
│ │тарифной ставки │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 8.│Установить │ │ │ │ │ │ │
│ │материальную помощь │ │ │ │ │ │ │
│ │в виде │ │ │ │ │ │ │
│ │единовременного │ │ │ │ │ │ │
│ │пособия при │ │ │ │ │ │ │
│ │устройстве на работу│ │ │ │ │ │ │
│ │молодых специалистов│ │ │ │ │ │ │
│ │- выпускников высших│60 т. руб. │ │75 т. руб. │ │90 т. руб. │ │
│ │учебных медицинских │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений - 15 т. │ │ │ │ │ │ │
│ │руб.; │ │ │ │ │ │ │
│ │средних - 5 т. руб. │20 т. руб. │ │25 т. руб. │ │30 т. руб. │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ 9.│Установить │7 т. 480 │ │34 т. 300 │ │69 т. 100 │ │
│ │ежемесячные доплаты │руб. │ │руб. │ │руб. │ │
│ │молодым специалистам│ │ │ │ │ │ │
│ │с высшим медицинским│ │ │ │ │ │ │
│ │образованием за стаж│ │ │ │ │ │ │
│ │непрерывной работы: │ │ │ │ │ │ │
│ │1 - 3 года - 10%; │ │ │ │ │ │ │
│ │более 3 лет - 25% │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│10.│Предоставить │320 т. руб.│ │345 т. руб.│ │358 т. руб.│ │
│ │работникам, занятым │ │ │ │ │ │ │
│ │на работах с │ │ │ │ │ │ │
│ │вредными условиями │ │ │ │ │ │ │
│ │труда, молоко или │ │ │ │ │ │ │
│ │другие равноценные │ │ │ │ │ │ │
│ │продукты в │ │ │ │ │ │ │
│ │соответствии с │ │ │ │ │ │ │
│ │установленным │ │ │ │ │ │ │
│ │перечнем профессий и│ │ │ │ │ │ │
│ │должностей │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│11.│Выделить средства на│168 т. руб.│ │182 т. руб.│ │188 т. руб.│ │
│ │оздоровление │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских │ │ │ │ │ │ │
│ │работников из │ │ │ │ │ │ │
│ │расчета 1 путевки в │ │ │ │ │ │ │
│ │санаторно-курортные │ │ │ │ │ │ │
│ │и восстановительные │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения региона │ │ │ │ │ │ │
│ │на 100 работающих │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Всего: │5 млн. 74 │ │5 млн. 473 │ │5 млн. 909 │ │
│ │т. 760 руб.│ │т. руб. │ │т. руб. │ │
└────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘