Законодательство
Кузбасс

Кемеровская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2009 г. № 257

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.05.2008 № 182 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТАЯ ВОДА"
НА 2008 - 2011 ГОДЫ"

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Чистая вода" на 2008 - 2011 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2008 № 182 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.09.2008 № 383, от 12.12.2008 № 552, от 25.12.2008 № 587, от 30.12.2008 № 606) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию "Цели Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"охрана водных объектов".
1.1.2. Позицию "Задачи Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"предотвращение сбросов в водные объекты сточных вод, сток которых осуществляется с загрязненных территорий от таяния снегов".
1.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Всего по Программе: 1572685 тыс. рублей, в том числе ¦
¦финансирования     ¦по годам реализации:                                 ¦
¦Программы          ¦2008 год - 584889 тыс. рублей;                       ¦
¦                   ¦2009 год - 361114,4 тыс. рублей;                     ¦
¦                   ¦2010 год - 556587,6 тыс. рублей;                     ¦
¦                   ¦2011 год - 70094 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦в том числе по источникам финансирования:            ¦
¦                   ¦из средств областного бюджета - 663208,7 тыс. рублей,¦
¦                   ¦в том числе по годам реализации:                     ¦
¦                   ¦2008 год - 417577,6 тыс. рублей;                     ¦
¦                   ¦2009 год - 89700,1 тыс. рублей;                      ¦
¦                   ¦2010 год - 86537 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦2011 год - 69394 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦в том числе:                                         ¦
¦                   ¦на безвозвратной основе - 19005 тыс. рублей, в том   ¦
¦                   ¦числе по годам реализации:                           ¦
¦                   ¦2008 год - 19005 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦субсидии местным бюджетам - 644203,7 тыс. рублей, в  ¦
¦                   ¦том числе по годам реализации:                       ¦
¦                   ¦2008 год - 398572,6 тыс. рублей;                     ¦
¦                   ¦2009 год - 89700,1 тыс. рублей;                      ¦
¦                   ¦2010 год - 86537 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦2011 год - 69394 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦иные не запрещенные законодательством источники      ¦
¦                   ¦финансирования, в том числе:                         ¦
¦                   ¦средства местных бюджетов - 125067,7 тыс. рублей, в  ¦
¦                   ¦том числе по годам реализации:                       ¦
¦                   ¦2008 год - 64275 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦2009 год - 21992,7 тыс. рублей;                      ¦
¦                   ¦2010 год - 38100 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦2011 год - 700 тыс. рублей;                          ¦
¦                   ¦средства федерального бюджета - 274907 тыс. рублей, в¦
¦                   ¦том числе по годам реализации:                       ¦
¦                   ¦2008 год - 57569 тыс. рублей;                        ¦
¦                   ¦2009 год - 117338 тыс. рублей;                       ¦
¦                   ¦2010 год - 100000 тыс. рублей;                       ¦
¦                   ¦внебюджетные средства - 509501,6 тыс. рублей, в том  ¦
¦                   ¦числе по годам реализации:                           ¦
¦                   ¦2008 год - 45467,4 тыс. рублей;                      ¦
¦                   ¦2009 год - 132083,6 тыс. рублей;                     ¦
¦                   ¦2010 год - 331950,6 тыс. рублей                      ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
                                                                          ".

1.1.4. Позицию "Организация контроля за выполнением Программы" изложить в следующей редакции:

"
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Организация        ¦Контроль за реализацией Программы осуществляют       ¦
¦контроля за        ¦Губернатор Кемеровской области, государственный      ¦
¦выполнением        ¦заказчик Программы                                   ¦
¦Программы          ¦                                                     ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
                                                                          ".

1.2. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:

"2. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:
обеспечение населения Кемеровской области питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества;
формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения Кемеровской области, сохранение здоровья людей;
снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения;
устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований и жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области;
охрана водных объектов.
Основные задачи Программы:
обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;
рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области;
внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;
снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
предотвращение сбросов в водные объекты сточных вод, сток которых осуществляется с загрязненных территорий от таяния снегов.".
1.3. Абзацы первый - тридцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, на 2008 - 2011 годы составляет: 1572685 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 584889 тыс. рублей;
2009 год - 361114,4 тыс. рублей;
2010 год - 556587,6 тыс. рублей;
2011 год - 70094 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 663208,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 417577,6 тыс. рублей;
2009 год - 89700,1 тыс. рублей;
2010 год - 86537 тыс. рублей;
2011 год - 69394 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 19005 тыс. рублей в 2008 году;
субсидии местным бюджетам - 644203,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 398572,6 тыс. рублей;
2009 год - 89700,1 тыс. рублей;
2010 год - 86537 тыс. рублей;
2011 год - 69394 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 125067,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 64275 тыс. рублей;
2009 год - 21992,7 тыс. рублей;
2010 год - 38100 тыс. рублей;
2011 год - 700 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 274907 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 57569 тыс. рублей;
2009 год - 117338 тыс. рублей;
2010 год - 100000 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 509501,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 45467,4 тыс. рублей;
2009 год - 132083,6 тыс. рублей;
2010 год - 331950,6 тыс. рублей.".
1.4. Последнее предложение раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе."
1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

"6. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Директор Программы организует управление реализацией Программы.
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению № 4 и приложению № 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415 (далее - постановление).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению № 4 к постановлению;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области направляет отчет Губернатору Кемеровской области.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.".
1.6. Раздел 7 и приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) А.Н.Наумова.
4. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Кемеровской области о внесении соответствующих изменений в Закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 9 июня 2009 г. № 257

"7. Программные мероприятия

+---------+----------------------------------+-------+--------------------------------------------------------------+--------------+----------------+
¦   № №   ¦    Наименование подпрограмм,     ¦Плано- ¦                     Объем финансирования                     ¦ Исполнитель  ¦   Ожидаемый    ¦
¦   п/п   ¦           мероприятий            ¦вый    ¦          (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)          ¦ программного ¦   результат    ¦
¦         +----------------+-----------------+период +---------+----------------------------------------------------+ мероприятия  ¦                ¦
¦         ¦Местонахождения ¦  Наименование   ¦       ¦  всего  ¦                    в том числе                     ¦              ¦                ¦
¦         ¦    объекта     ¦    объекта/     ¦       ¦         +--------+----------------+--------------------------+              ¦                ¦
¦         ¦                ¦   мероприятия   ¦       ¦         ¦област- ¦    из него     ¦   иные не запрещенные    ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦ной     ¦                ¦    законодательством     ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦бюджет, ¦                ¦        источники         ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦всего   +-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦        ¦на     ¦субси-  ¦местный ¦феде-   ¦внебюд- ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦        ¦безвоз-¦дии     ¦ бюджет ¦ральный ¦жетные  ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦        ¦вратной¦местным ¦        ¦бюджет  ¦источ-  ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦       ¦         ¦        ¦основе ¦бюджетам¦        ¦        ¦ники    ¦              ¦                ¦
+---------+----------------+-----------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+----------------+
¦    1    ¦       2        ¦        3        ¦   4   ¦    5    ¦   6    ¦   7   ¦   8    ¦   9    ¦   10   ¦   11   ¦      12      ¦       13       ¦
+---------+----------------+-----------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+----------------+
¦         ¦Всего по Программе:               ¦2008 - ¦ 1572685 ¦663208,7¦ 19005 ¦644203,7¦125067,7¦ 274907 ¦509501,6¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ годы  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦в т.ч.:¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2008  ¦ 584889  ¦417577,6¦ 19005 ¦398572,6¦ 64275  ¦ 57569  ¦45467,4 ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2009  ¦361114,4 ¦89700,1 ¦       ¦89700,1 ¦21992,7 ¦ 117338 ¦132083,6¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2010  ¦556587,6 ¦ 86537  ¦       ¦ 86537  ¦ 38100  ¦ 100000 ¦331950,6¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2011  ¦  70094  ¦ 69394  ¦       ¦ 69394  ¦  700   ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
+---------+----------------------------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+----------------+
¦       1.¦Подпрограмма "Водоснабжение"      ¦2008 - ¦303370,6 ¦223909,6¦       ¦223909,6¦41714,0 ¦ 37747  ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ годы  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦в т.ч.:¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2008  ¦270218,6 ¦214757,6¦       ¦214757,6¦ 41214  ¦ 14247  ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2009  ¦  33152  ¦  9152  ¦       ¦ 9152,0 ¦ 500,0  ¦ 23500  ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2010  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                                  ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
+---------+----------------+-----------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+----------------+
¦     1.1.¦Гурьевский район¦Реконструкция    ¦2008 - ¦ 40000,0 ¦36000,0 ¦       ¦36000,0 ¦ 4000,0 ¦        ¦        ¦Органы        ¦Обеспечение     ¦
¦         ¦                ¦Мало-Салаирского ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦местного      ¦населения       ¦
¦         ¦                ¦водозабора       ¦ годы  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦самоуправления¦области питьевой¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+<*>           ¦водой           ¦
¦         ¦                ¦                 ¦в т.ч.:¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦нормативного    ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦качества и в    ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2008  ¦ 40000,0 ¦36000,0 ¦       ¦36000,0 ¦ 4000,0 ¦        ¦        ¦              ¦необходимом     ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦количестве.     ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦Сокращение      ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2009  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦утечек воды и   ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦эксплуатационных¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦затрат          ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2010  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
+---------+----------------+-----------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+----------------+
¦     1.2.¦Муниципальное   ¦Реконструкция    ¦2008 - ¦ 15800,0 ¦10000,0 ¦       ¦10000,0 ¦ 5800,0 ¦        ¦        ¦Органы        ¦Сокращение      ¦
¦         ¦образование     ¦водозаборных     ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦местного      ¦эксплуатационных¦
¦         ¦"Город Осинники"¦сооружений на    ¦ годы  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦самоуправления¦затрат.         ¦
¦         ¦                ¦р. Кондома в     +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+<*>           ¦Обеспечение     ¦
¦         ¦                ¦г. Осинники      ¦в т.ч.:¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦населения       ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦области питьевой¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2008  ¦ 15800,0 ¦10000,0 ¦       ¦10000,0 ¦ 5800,0 ¦        ¦        ¦              ¦водой в         ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦необходимом     ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦количестве      ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2009  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2010  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 +-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦ 2011  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
¦         ¦                ¦                 ¦  год  ¦         ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦              ¦                ¦
+---------+----------------+-----------------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------------+----------------+

]]>
¦п/п¦  программных   ¦испол-¦     показателя      ¦измерения ¦ные   ¦ индикатора Программы   ¦
¦   ¦  мероприятий   ¦нения ¦                     ¦          ¦пока- ¦                        ¦
¦   ¦                ¦      ¦                     ¦          ¦затели+-----+-----+-----+------+
¦   ¦                ¦      ¦                     ¦          ¦базо- ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2011 ¦
¦   ¦                ¦      ¦                     ¦          ¦вого  ¦год  ¦год  ¦год  ¦ год  ¦
¦   ¦                ¦      ¦                     ¦          ¦года  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+---+----------------+------+---------------------+----------+------+-----+-----+-----+------+
¦ 1 ¦       2        ¦  3   ¦          4          ¦    5     ¦  6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
+---+----------------+------+---------------------+----------+------+-----+-----+-----+------+
¦Цели:               обеспечение населения Кемеровской области питьевой водой в достаточном  ¦
¦                    количестве и надлежащего качества;                                      ¦
¦                    формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности  ¦
¦                    населения Кемеровской области, сохранение здоровья людей;               ¦
¦                    снижение социальной напряженности за счет повышения качества            ¦
¦                    предоставления услуг в части водоснабжения                              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи:             обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения;           ¦
¦                    внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы       ¦
¦                    объектов жизнеобеспечения                                               ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 1.¦Подпрограмма    ¦2008 -¦Количество инцидентов ¦ ед./год ¦ 111  ¦ 97  ¦ 95  ¦ 90,  ¦ 85  ¦
¦   ¦"Водоснабжение" ¦ 2011 ¦и отключений на сетях ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦ годы ¦водоснабжения         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Удельный вес потерь   ¦    %    ¦ 17,4 ¦16,75¦12,8 ¦ 9,98 ¦  8  ¦
¦   ¦                ¦      ¦воды в процессе       ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦производства и        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦транспортировки до    ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦потребителей          ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Доля населенных       ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦пунктов, обеспеченных ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦питьевой водой        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦надлежащего качества, ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦в том числе:          ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦городских поселений   ¦    %    ¦  93  ¦95,2 ¦95,2 ¦ 95,2 ¦ 98  ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦сельских населенных   ¦    %    ¦  75  ¦75,35¦76,92¦79,22 ¦ 81  ¦
¦   ¦                ¦      ¦пунктов               ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦Цели:               формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности  ¦
¦                    населения Кемеровской области, сохранение здоровья людей;               ¦
¦                    снижение социальной напряженности за счет повышения качества            ¦
¦                    предоставления услуг в части водоотведения                              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи:             обеспечение надежности работы систем водоотведения;                     ¦
¦                    внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы       ¦
¦                    объектов жизнеобеспечения;                                              ¦
¦                    снижение издержек и себестоимости услуг водоотведения предприятий       ¦
¦                    жилищно-коммунального хозяйства                                         ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 2.¦Подпрограмма    ¦2008 -¦Удельный вес          ¦    %    ¦  68  ¦69,3 ¦70,8 ¦ 72,4 ¦ 74  ¦
¦   ¦"Водоотведение" ¦ 2011 ¦жилищного фонда,      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦ годы ¦обеспеченного         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦водоотведением        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦Цели:               обеспечение населения Кемеровской области питьевой водой в достаточном  ¦
¦                    количестве и надлежащего качества;                                      ¦
¦                    формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности  ¦
¦                    населения Кемеровской области, сохранение здоровья людей;               ¦
¦                    снижение социальной напряженности за счет повышения качества            ¦
¦                    предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи:             обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и          ¦
¦                    водоотведения;                                                          ¦
¦                    рациональное использование материально-технического потенциала жилищно- ¦
¦                    коммунального комплекса Кемеровской области;                            ¦
¦                    внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы       ¦
¦                    объектов жизнеобеспечения;                                              ¦
¦                    снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и    ¦
¦                    водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства               ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 3.¦Подпрограмма    ¦2008 -¦Удельный вес потерь   ¦    %    ¦ 17,4 ¦16,75¦12,8 ¦ 9,9  ¦  8  ¦
¦   ¦"Обеспечение    ¦ 2011 ¦воды в процессе       ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦централизованных¦ годы ¦производства и        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦поставок труб,  ¦      ¦транспортировки до    ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦фасонных частей ¦      ¦потребителей          ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦к ним"          ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Количество инцидентов ¦ ед./год ¦ 111  ¦ 97  ¦ 95  ¦ 90,  ¦ 85  ¦
¦   ¦                ¦      ¦и отключений на сетях ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦водоснабжения         ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦Цель:               обеспечение населения Кемеровской области питьевой водой в достаточном  ¦
¦                    количестве и надлежащего качества                                       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задача:             внедрение современных технологий                                        ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+----+-------+-----+
¦ 4.¦Подпрограмма    ¦2008 -¦Удельный вес          ¦    %    ¦  80  ¦95,2 ¦95,2¦  98   ¦ 98  ¦
¦   ¦"Обеспечение    ¦ 2011 ¦обеспечения населения ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦бутилированной  ¦ годы ¦водой нормативного    ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦водой учреждений¦      ¦качества              ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦здравоохранения ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦и социальной    ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦защиты          ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦населения,      ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦приобретение    ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦установок по    ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦водоочистке для ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦учреждений      ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
¦   ¦образования     ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+----+-------+-----+
¦Цель:               охрана водных объектов                                                  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задача:             предотвращение сбросов в водные объекты сточных вод, сток которых       ¦
¦                    осуществляется с загрязненных территорий от таяния снегов               ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦ 5.¦Мероприятие     ¦ 2008 ¦Удельный вес жилищного¦    %    ¦  68  ¦69,3 ¦70,8 ¦ 72,4 ¦ 74  ¦
¦   ¦"Приобретение   ¦ год  ¦фонда, обеспеченного  ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦снегоплавильной ¦      ¦водоотведением        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦установки в     ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦качестве        ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦пилотного       ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦проекта по      ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦охране водных   ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦объектов от     ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦загрязнения     ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦поверхностным   ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦стоком на       ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦территории      ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦Таштагольского  ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦района"         ¦      ¦                      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦Всего по        ¦2008 -¦Привлечено средств на ¦руб./руб.¦0,305 ¦0,401¦3,026¦5,432 ¦0,010¦
¦   ¦Программе:      ¦ 2011 ¦1 рубль областного    ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦ годы ¦бюджета               ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Доля инвестиций в     ¦    %    ¦  29  ¦ 35  ¦ 38  ¦  41  ¦ 43  ¦
¦   ¦                ¦      ¦коммунальную          ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦инфраструктуру за счет¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦внебюджетных средств  ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Доля объема отпуска   ¦    %    ¦  70  ¦71,5 ¦ 89  ¦  93  ¦ 96  ¦
¦   ¦                ¦      ¦холодной воды, счет за¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦которую выставлен по  ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦показаниям приборов   ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦учета                 ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Количество инцидентов ¦ ед./год ¦ 200  ¦ 194 ¦ 186 ¦ 180  ¦ 174 ¦
¦   ¦                ¦      ¦и отключений на       ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦объектах жилищно-     ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦коммунальной          ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      ¦инфраструктуры        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦   ¦                ¦      +----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
¦   ¦                ¦      ¦Износ коммунальной    ¦    %    ¦  54  ¦53,6 ¦52,4 ¦  51  ¦ 50  ¦
¦   ¦                ¦      ¦инфраструктуры        ¦         ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
+---+----------------+------+----------------------+---------+------+-----+-----+------+-----+
                                                                                            ".



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru