КРАПИВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2008 г. № 02-158
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КРАПИВИНСКОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД"
В целях формирования благоприятных условий проживания населения района, повышения качества коммунальных услуг, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения себестоимости коммунальных услуг Крапивинский районный Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить целевую муниципальную программу
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2009 год" (приложение № 1).
2. Финансирование мероприятий целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2009 год" осуществляется за счет средств местного бюджета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете "Тайдонские родники"
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя районного Совета народных депутатов А.В.Попик и заместителя главы по ЖКХ, капитальному строительству и дорожному хозяйству Н.А.Гаврилова.
Председатель
Крапивинского районного
Совета народных депутатов
А.В.ПОПИК
Глава
муниципального образования
"Крапивинский район"
В.А.АЛЬБЕРТ
Приложение
к решению
Крапивинского районного
Совета народных депутатов
от 29 августа 2008 г. № 02-158
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КРАПИВИНСКОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД"
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов ¦
¦программы ¦коммунальной инфраструктуры Крапивинского района на 2009 ¦
¦ ¦год" (далее - Программа) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация Крапивинского района ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основной ¦Администрация Крапивинского района, предприятия ЖКХ ¦
¦разработчик ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Цель Программы¦Создание условий для приведения коммунальной ¦
¦ ¦инфраструктуры в соответствие со стандартами качества ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью ¦
¦Программы ¦снижения износа; ¦
¦ ¦снижение издержек производства и себестоимости услуг ¦
¦ ¦предприятий жилищно-коммунального хозяйства. ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки ¦2009 год ¦
¦реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Перечень ¦Подпрограммы: ¦
¦основных ¦"Коммунальная энергетика"
; ¦
¦мероприятий ¦"Водоснабжение"
; ¦
¦ ¦"Водоотведение"
; ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Администрация Крапивинского района ¦
¦исполнители ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦10201,2 тысяч рублей из средств местного бюджета ¦
¦источники ¦ ¦
¦финансирования¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального ¦
¦конечные ¦обслуживания; обеспечение надежности работы систем ¦
¦результаты ¦жизнеобеспечения; снижение себестоимости затрат на ¦
¦Программы ¦производство тепловой энергии и холодной воды ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Механизм ¦Общее управление реализацией Программы осуществляется ¦
¦управления ¦главой района. Текущее управление возлагается на ¦
¦реализацией ¦заместителя главы по ЖКХ, капитальному строительству и ¦
¦Программы ¦дорожному хозяйству Н.А.Гаврилова ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Крапивинского района характеризуется высокой себестоимостью коммунальных услуг.
Причиной возникновения данной проблемы являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60 процентов.
В настоящее время плановые ремонты сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 14 процентов произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 5 - 7 процентов поданной в сеть воды. Для снижения стоимости предоставления коммунальных услуг необходимо реализовать проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
снизить тарифы для потребителей.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия включают в себя ряд вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по установке частотных преобразователей, замену сетевого насоса на насосной станции 2-го подъема на центробежный насос, замену погружных насосов скважин станции 1-го подъема, установку приводов ИРБИ на водонапорные башни.
Программные мероприятия сформированы по 3 подпрограммам. Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7
Программы.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств местного бюджета. Всего предусмотрено по Программе из средств местного бюджета 10201,2 тысяч рублей.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
в производственной сфере:
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов;
обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
ООО "ТЭП" за счет установки преобразователей частоты на дымососе, вентиляторах, насоса подпитки позволит сэкономить в 2009 году за 4 месяца 334,8 тыс. руб., в год экономия будет составлять 669,6 тыс. руб.
ООО "ВКУ" за счет замены сетевого насоса СМ 250-200-400 Р-57 кВт на одноступенчатый центробежный насос на КНС-2 в п. Крапивинский позволит снизить затраты на водоотведение на 114,5 тыс. руб. за 5 месяцев в 2009 году или 274,8 тыс. руб. в год. Замена сетевого насоса на насосной станции 2-го и 1-го подъемов на одноступенчатый центробежный насос с частотным преобразователем, датчиком давления, а также замена погружных насосов скважин станции 1-го подъема позволит снизить затраты в 2009 году за 4 месяца на 212,9 тыс. руб., в год экономия составит 638,7 тыс. руб.
Установив электроприводы ИРБИ на водонапорные башни, ООО "ЖКХ Барачатское" снизит затраты на электрическую энергию на 47,8 тыс. руб., за 4 месяца 2009 года, всего в год экономия составит 143,4 тыс. руб., в ООО "Вектор" затраты снизятся за 4 месяца в 2009 году на 23,3 тыс. руб., в год экономия будет составлять 69,9 тыс. руб. В ООО "Домотехник" затраты снизятся за 4 месяца в 2009 году на 28,4 тыс. руб., за год снижение будет составлять 85,2 тыс. руб.
Реконструкция артезианских скважин в с. Каменка и с. Арсеново позволит улучшить качество воды и снизить затраты на замену насосов 38 тыс. руб.
Индикаторы эффективности реализации Программы:
+------------------+---------+--------------+--------------+--------------+
¦ Показатели ¦ Единицы ¦Теплоснабжение¦Водоснабжение ¦Водоотведение ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦В год ¦2009 г.¦В год ¦2009 г.¦В год ¦
¦ ¦ ¦4 мес. ¦ ¦4 мес. ¦ ¦4 мес. ¦ ¦
+------------------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Снижение ¦Тыс. руб.¦334,8 ¦669,6 ¦375 ¦975 ¦114,5 ¦342,2 ¦
¦себестоимости на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Снижение ¦ Руб. ¦4,26 ¦12,79 ¦0,26 ¦0,67 ¦0,19 ¦ 0,57 ¦
¦себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 ед. Гкал, куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Общее управление реализацией Программы осуществляется главой района. Текущее управление возлагается на заместителя главы по ЖКХ, капитальному строительству и дорожному хозяйству Н.А.Гаврилова.
Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством ежеквартально представляет итоговый отчет о выполнении Программы.
Раздел 7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Подпрограмма 1. "Коммунальная энергетика"
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Эффективность ¦Объем ¦
¦ п/п ¦ получателя ¦ мероприятия ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦област- ¦
¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ 1.1¦Приобретение транспорта и замена ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦1.1.1¦ООО "ТЭП" ¦На котельной ¦Экономия ¦1680 ¦
¦ ¦ ¦п. Зеленогорский ¦энергетических ¦ ¦
¦ ¦ ¦установка ¦ресурсов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦преобразователей ¦улучшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦частоты на: ¦эксплуатации ¦ ¦
¦ ¦ ¦а) дымососе ДН-17 котлов¦оборудования ¦ ¦
¦ ¦ ¦КВТС-10 № 1, 2, 3, 4Р-75¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кВт; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦б) вентиляторе ВД-12 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котлов № 1, 2, 3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------------+--------+
¦ ¦ ¦Замена сетевых насосов ¦Увеличение ¦1600 ¦
¦ ¦ ¦на центральной котельной¦давления ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Крапивинский Д320-75 ¦в т/сети, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возможность ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦абонентов ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------------+--------+
¦ ¦ ¦Установка частотных ¦Экономия ¦650 ¦
¦ ¦ ¦преобразователей ¦энергетических ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ ¦Всего по подпрограмме 1 ¦3930 ¦
+-----+----------------------------------------------------------+--------+
7.2. Подпрограмма 2. "Водоснабжение"
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Эффективность ¦ Объем ¦
¦ п/п ¦ получателя ¦ мероприятия ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦местного¦
¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦бюджета,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ 2.1¦Приобретение транспорта и замена ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦2.1.1¦ООО "ВКУ" ¦Замена погружных насосов¦Снижение затрат ¦850 ¦
¦ ¦ ¦скважин станции первого ¦на ¦ ¦
¦ ¦ ¦подъема 10 штук ¦электроэнергию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦увеличение срока¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦затрат на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонтные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------------+--------+
¦ ¦ ¦Замена сетевого насоса ¦Экономия ¦1200 ¦
¦ ¦ ¦на насосной станции ¦электроэнергии, ¦ ¦
¦ ¦ ¦2-ого подъема 1 шт. ¦внедрение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦современных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------------+--------+
¦ ¦ ¦Замена сетевого насоса ¦Экономия ¦1200 ¦
¦ ¦ ¦на насосной станции ¦электроэнергии, ¦ ¦
¦ ¦ ¦1-ого подъема 1 шт. ¦внедрение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦современных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦2.1.2¦ООО "Каменское ¦Реконструкция ¦Снижение ¦220 ¦
¦ ¦ЖКХ" ¦артезианской скважины ¦эксплутационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦2.1.3¦ООО "ЖКХ ¦Приобретение и установка¦Снижение затрат ¦953,6 ¦
¦ ¦Барачатское" ¦на водонапорных башнях ¦на ¦ ¦
¦ ¦ ¦электропривода ИРБИ ¦электроэнергию ¦ ¦
¦ ¦ ¦83(Р)-5,5 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦2.1.4¦ООО ¦Установка башни ¦Снижение затрат ¦290 ¦
¦ ¦"Домотехник" ¦Рожневского ¦на ¦ ¦
¦ ¦ ¦и Эл. Привода ИРБИ ¦электроэнергию ¦ ¦
¦ ¦ ¦83(Р)-5,5 в комплекте ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с датчиком давления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и кабелем 0,15 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦2.1.5¦ООО "Вектор" ¦Приобретение и установка¦Снижение затрат ¦357,6 ¦
¦ ¦ ¦на водонапорных башнях ¦на ¦ ¦
¦ ¦ ¦электропривода ИРБИ ¦электроэнергию ¦ ¦
¦ ¦ ¦83(Р)-5,5 ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ ¦Всего по подпрограмме 2 ¦5071,2 ¦
+-----+----------------------------------------------------------+--------+
7.3. Подпрограмма 3. "Водоотведение"
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ ¦Объем ¦
¦ п/п ¦ муниципального ¦ мероприятия ¦ ¦средств ¦
¦ ¦ образования, ¦ ¦ ¦област- ¦
¦ ¦ получателя ¦ ¦ ¦ного ¦
¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦бюджета,¦
¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ 3.1¦Строительство и реконструкция объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦3.1.1¦ООО "ВКУ" ¦Замена сетевого насоса ¦ ¦1200 ¦
¦ ¦ ¦СМ 250-200-400 на КНС 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Крапивино на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦одноступенчатый ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦центробежный насос ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+------------------------+----------------+--------+
¦ ¦Всего по подпрограмме 3 ¦1200 ¦
+-----+----------------------------------------------------------+--------+
¦ ¦ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ¦10201,2 ¦
+-----+----------------------------------------------------------+--------+
Первый заместитель
заместителя главы по экономике
МО "Крапивинский район"
Т.И.КЛИМИНА
Заместитель главы по ЖКХ,
капитальному строительству и ДХ
Н.А.ГАВРИЛОВ