Законодательство
Кузбасс

Кемеровская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(второй созыв, пятьдесят шестая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2012 г. № 528

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ

В соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и финансирования муниципальных целевых программ, утвержденным решением Беловского районного Совета народных депутатов от 21 февраля 2006 г. № 146, на основании распоряжения администрации Беловского муниципального района № 414 от 06 марта 2012 г. "О создании муниципального бюджетного учреждения "МБУ "МФЦ" Беловского муниципального района" Беловский районный Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Повышение качества государственных и муниципальных услуг" на 2012 - 2014 годы, в том числе:
на 2012 год - 3 557,0 тыс. руб.;
на 2013 год - 0,0 тыс. руб.;
на 2014 год - 0,0 тыс. руб.,
согласно приложению № 1.
2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и финансовой политике (Забаренко Т.И.).

Глава района
А.И.ЩУКИН

Председатель
Беловского районного
Совета народных депутатов
Л.В.ГЕНЬШ





Приложение № 1
к решению
Беловского районного
Совета народных депутатов
от 15 июня 2012 г. № 528

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной целевой программы
"Повышение качества государственных и муниципальных услуг"
на 2012 - 2014 годы

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование    │Муниципальная целевая программа "Повышение качества     │



├──────────────┼───┼────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┤
│Прочие услуги │226│    │ 388,0 │      │ 388,0 │    │    │      │     │    │    │      │     │
├──────────────┼───┼────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┤
│Прочие расходы│290│    │       │      │       │    │    │      │     │    │    │      │     │
├──────────────┼───┼────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┤
│Всего:        │   │    │3 500,0│ 57,0 │3 557,0│ 0  │ 0  │  0   │  0  │ 0  │ 0  │  0   │  0  │
│              │   │    │       │      │       │    │    │      │     │    │    │      │     │
└──────────────┴───┴────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴─────┘

Общая смета расходов МФЦ по годам

(тыс. рублей)
┌───────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────┐
│         Наименование статьи           │Кос│     Плановые показатели     │
│                                       │ГУ │                             │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┬────┬────────┬───────┤
│                                       │   │ 2012  │2013│2014 год│Всего: │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Текущие расходы                        │   │       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Заработная плата                       │211│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Прочие выплаты                         │212│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Начисления на оплату труда             │213│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Услуги связи                           │221│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Транспортные услуги                    │222│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Коммунальные услуги                    │223│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Арендная плата за пользование          │224│       │    │        │       │
│имуществом                             │   │       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Услуги по содержанию имущества         │225│ 812,0 │    │        │ 812,0 │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Прочие услуги                          │226│ 388,0 │    │        │ 388,0 │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Прочие расходы                         │290│       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Инвестиционные вложения                │   │       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Увеличение стоимости основных средств  │310│2 271,0│    │        │2 271,0│
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Увеличение стоимость нематериальных    │320│       │    │        │       │
│активов                                │   │       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Увеличение стоимости материальных      │340│  86,0 │    │        │ 86,0  │
│запасов                                │   │       │    │        │       │
├───────────────────────────────────────┼───┼───────┼────┼────────┼───────┤
│Итого расходов на реализацию проекта   │800│3 557,0│    │        │3 557,0│
└───────────────────────────────────────┴───┴───────┴────┴────────┴───────┘

Заместитель главы
Беловского муниципального района
по экономике
Е.М.САРАТОВКИНА





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru