АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2012 г. № 578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮРГИ ОТ 14.11.2011 № 1978 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮРГИ ОТ 01.07 2011
№ 1109 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ЮРГИ"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением
Администрации города Юрги от 26.07.2011 № 1247 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Юргинского городского округа, их формированию и реализации", в целях повышения эффективности городской системы здравоохранения, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение
к постановлению Администрации города Юрги от 14.11.2011 № 1978 "О внесении изменений в постановление Администрации города Юрги от 01.07.2011 № 1109 "Об утверждении городской целевой программы "Модернизация здравоохранения города Юрги" на 2011 - 2013 годы".
1.1. В паспорте
Программы позицию
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌──────────────┬┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─┐
│Объемы и ││ │ За срок │ 2011 │ 2012 │ │
│источники ││ │ реализации │ год │ год │ │
│финансирования││ │ Программы │ │ │ │
│Программы │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│(тыс. руб.) ││Всего, из них │ 252 900,8 │ 121 860,5 │ 131 040,3 │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││ФФ обязательного│ 205 152,5 │ 101 637,1 │ 103 515,4 │ │
│ ││медицинского │ │ │ │ │
│ ││страхования │ │ │ │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││ТФ обязательного│ 14 996,2 │ 3 777,6 │ 11 218,6 │ │
│ ││медицинского │ │ │ │ │
│ ││страхования │ │ │ │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││Областной бюджет│ 96,0 │ 96,0 │ - │ │
│ │├────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ ││Муниципальный │ 32 656,1 │ 16 349,8 │ 16 306,3 │ │
│ ││бюджет │ │ │ │ │
└──────────────┴┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─┘
2. Раздел 4
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Всего на реализацию Программы потребуется на 2011 - 2012 годы 252 900,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 121 860,5 тыс. рублей;
2012 год - 131 040,3 тыс. рублей;
из них:
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 205 152,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 101 637,1 тыс. рублей;
2012 год - 103 515,4 тыс. рублей.
Средства территориально фонда обязательного медицинского страхования 14 996,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3 777,6 тыс. рублей;
2012 год - 11 218,6 тыс. рублей.
│ │специалистами │ │ │ │ │ │ │ │ │инвалидизацию и│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │смертность │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┼───────────────┤
│3.1│Поэтапный переход│2011 -│ 50 716,0│ 35 719,8│14 996,2│ -│ -│ │МБУЗ "ГБ № 1", │ │
│ │к оказанию │ 2012 │ │ │ │ │ │ │МБУЗ "ГБ № 2" │ │
│ │медицинской ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │помощи в │ 2011 │ 8 946,9│ 5 169,3│ 3 777,6│ │ -│ │ │ │
│ │соответствии со ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │стандартами │ 2012 │ 41 769,1│ 30 550,5│11 218,6│ │ -│ │ │ │
│ │медицинской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤ │
│3.2│Обеспечение │2011 -│ 810,0│ -│ -│ -│ 810,0│ │МБУЗ "ГБ № 1", │ │
│ │потребности во │ 2012 │ │ │ │ │ │ │МБУЗ "ГБ № 2", │ │
│ │врачах основных ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤МБУЗ "ССМП" │ │
│ │специальностей, │ 2011 │ 440,0│ │ │ │ 440,0│ │ │ │
│ │повышение уровня ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │за работной платы│ 2012 │ 370,0│ │ │ │ 370,0│ │ │ │
│ │врачей и среднего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤ │
│3.3│Повышение │2011 -│ 29 960,9│ 29 960,9│ -│ -│ -│ │МБУЗ "ГБ № 1", │ │
│ │доступности │ 2012 │ │ │ │ │ │ │МБУЗ "ГБ № 2" │ │
│ │амбулаторно- ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │поликлинической │ 2011 │ 17 292,5│ 17 292,5│ -│ │ -│ │ │ │
│ │помощи ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │ │ 2012 │ 12 668,4│ 12 668,4│ -│ │ -│ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤ │
│3.4│Проведение │ 2011 │ 810,1│ 810,1│ -│ -│ -│ │МБУЗ "ГБ № 1" │ │
│ │диспансеризации │ 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │14-летних ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │подростков и │ 2011 │ 413,4│ 413,4│ │ │ │ │ │ │
│ │создание центров ├──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤ │ │
│ │медико-социальной│ 2012 │ 396,7│ 396,7│ │ │ │ │ │ │
│ │поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │беременных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │женщин, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оказавшихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │трудной жизненной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┴───────────────┘
Заместитель Главы города
по социальным вопросам
С.М.КАЦАП